Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 15080010
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 23695                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA  [...]
                                         | 
                                         51.104,49 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 15080002
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 23694                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA  [...]
                                         | 
                                         35.085,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 06080006
                                             
                                            JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
                                         | 
                                        01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS  Nota Fiscal: 8642                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº   0810012 [...]
                                         | 
                                         700,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080081
                                             
                                            MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 0009429                                             
                                            REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO  CONTRATO Nº 20213454.
                                         | 
                                         3.837,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03070042
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 23742                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA  [...]
                                         | 
                                         80,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080001
                                             
                                            J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE  Nota Fiscal: 922                                             
                                            REFEIÇÃO PARA SELEÇÃO E COMISSÃO DE AMONTADA SUB20 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº  22050120230533 E PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO DE Nº  2 [...]
                                         | 
                                         546,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 25080008
                                             
                                            GLEISON R VIEIRA - ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 00859                                             
                                            SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE,  LICITAÇÃO  291101202305SRP E DO CONTRATO 29110120230504.
                                         | 
                                         730,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 20080012
                                             
                                            G VASCONCELOS NETO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 105040                                             
                                            SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICITA [...]
                                         | 
                                         715,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 15080014
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  Nota Fiscal: 23685                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E  [...]
                                         | 
                                         2.861,23 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 12080002
                                             
                                            G VASCONCELOS NETO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 105041                                             
                                            SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
                                         | 
                                         1.130,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 11080011
                                             
                                            ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 2240                                             
                                            SERVIÇO ESPECIALIZADO QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 10 [...]
                                         | 
                                         18.098,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080051
                                             
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
                                         | 
                                         3.482,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 30070002
                                             
                                            SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
                                         | 
                                        13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  Nota Fiscal: 46793                                             
                                            AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
                                         | 
                                         3.511,68 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01070171
                                             
                                            CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1792                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
                                         | 
                                         52.622,09 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090047
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         24.644,26 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090062
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         6.412,67 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090068
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         30.077,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090067
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         71.457,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090093
                                             
                                            JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE  50, OO ( CINQUENTA  REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE  DE SOUSA  MARTINS , ASSE [...]
                                         | 
                                         150,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090056
                                             
                                            BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010181, BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO  [...]
                                         | 
                                         299.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090057
                                             
                                            BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02050106 PARA DESPESAS DE BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         240.491,91 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090058
                                             
                                            BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080082 BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO C [...]
                                         | 
                                         16.339,28 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090060
                                             
                                            BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01040136 BOLSA DE ESTUDO DE PÓS-GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI Nº 1516/23 DE 11 DE SETEMBRO  [...]
                                         | 
                                         58.366,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090051
                                             
                                            INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
                                         | 
                                         858.116,52 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 19080008
                                             
                                            GLEISON R VIEIRA - ME
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 860                                             
                                            SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FORMAÇÃO DE TURMAS DO PROERD, LOCAL E.E.B.T.I. RAIMUNDO URO DE MENESES, NO DIA 20.08.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
                                         | 
                                         1.335,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 18080004
                                             
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                             
                                            ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI  DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM EST [...]
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 18080005
                                             
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                             
                                            ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI  DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA EM  [...]
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 07080001
                                             
                                            MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 000.000.847                                             
                                            AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
                                         | 
                                         1.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080078
                                             
                                            LICICAP  ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO  Nota Fiscal: 2737                                             
                                            REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
                                         | 
                                         5.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080067
                                             
                                            GEORGIA SOUZA BARROS
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO  NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O PONTO DE APOIO  DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA CONFORME DA LICITA [...]
                                         | 
                                         1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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