Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 05/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080045
                                             
                                            QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1003                                             
                                            SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         14.282,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080046
                                             
                                            QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1001                                             
                                            SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         302.265,45 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080047
                                             
                                            QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1002                                             
                                            SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         150.611,53 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080086
                                             
                                            SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         468,33 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080065
                                             
                                            COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
                                         | 
                                        14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  Nota Fiscal: 178750504                                             
                                            REFERENTE A TARIFA INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO AMONTADA-CE.
                                         | 
                                         1.040,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090006
                                             
                                            MANUEL ALVES MAGALHÃES NETO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA O SR. MANUEL MAGALHÃES ALVES NETO, AGENTE DE COM [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090007
                                             
                                            FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEIRA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA O SR. FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEIRA, AGENTE [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 04090005
                                             
                                            RICARDO PIRES DA ROCHA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA O SR. RICARDO PIRES DA ROCHA, AGENTE DE COMBATE  [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 02090001
                                             
                                            FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE  Nota Fiscal: 893                                             
                                            TAXA POR JOGO DO CAMPEONATO CEARENSE SUB20 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
                                         | 
                                         1.014,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 18080018
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 23696                                             
                                            FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
                                         | 
                                         71.864,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 18080017
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 23688                                             
                                            FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADODOS DE PETROLEO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME P [...]
                                         | 
                                         4.803,42 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 18080014
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO  Nota Fiscal: 23683                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA  [...]
                                         | 
                                         1.335,69 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 13080006
                                             
                                            PLANEJASUS LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 937                                             
                                            SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO  [...]
                                         | 
                                         6.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080064
                                             
                                            AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
                                         | 
                                        01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS  Nota Fiscal: 1118                                             
                                            SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
                                         | 
                                         2.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080070
                                             
                                            AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 1116                                             
                                            PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE  [...]
                                         | 
                                         2.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080058
                                             
                                            AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
                                         | 
                                        14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO  Nota Fiscal: 1115                                             
                                            REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME A LICITAÇÃO : 150701202501, CONTRATO : 15070120250 [...]
                                         | 
                                         2.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080068
                                             
                                            MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO  NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUSTO  ,S/N, NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS  DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO   , [...]
                                         | 
                                         600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080040
                                             
                                            SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 2802                                             
                                            LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.  COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
                                         | 
                                         20.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080042
                                             
                                            SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 2803                                             
                                            LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.  COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
                                         | 
                                         10.800,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080041
                                             
                                            SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 2804                                             
                                            LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.  COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
                                         | 
                                         20.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080069
                                             
                                            MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 9433                                             
                                            REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
                                         | 
                                         956,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 04/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01080028
                                             
                                            PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 949                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE MOSQUITO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESS [...]
                                         | 
                                         21.642,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 03090009
                                             
                                            SAFFIRA WHITE MARTINS OLIVEIRA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            LOCACÃO DE 02 IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO ELISEU DE BARROS ,708 TÉRREO ,LADO ESQUERDO E 708 ALTOS ,BAIRRO CAMPO , SEDE DESDE MUNICIPIO PARA SEDIAR PONTO DE APOIO  E  ATENDIM [...]
                                         | 
                                         2.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090008
                                             
                                            ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE  Nota Fiscal: 331                                             
                                            COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA  [...]
                                         | 
                                         11.728,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090005
                                             
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                             
                                            ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE JA [...]
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090004
                                             
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                             
                                            ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE  [...]
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 01090006
                                             
                                            CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                             
                                            ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELACIONADA A PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÃO, E BDI  DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE  [...]
                                         | 
                                         103,03 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 29080001
                                             
                                            GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 000.006.857                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA.  [...]
                                         | 
                                         30.645,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080007
                                             
                                            GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 000.006.858                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16  [...]
                                         | 
                                         17.746,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 03/09/2025 | 
                                        EMPENHO: 28080008
                                             
                                            GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 000.006.859                                             
                                            AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
                                         | 
                                         8.218,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |