lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17474 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/10/2025 - 14:28:52
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/07/2025 02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
PAGO 4.445,38
09/07/2025 02010287
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME A LICITAÇÃO 0 [...]
PAGO 6.356,00
09/07/2025 02010241
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
LIQUIDADO 1.884,40
09/07/2025 02010240
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
LIQUIDADO 600,00
09/07/2025 02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
PAGO 88,30
09/07/2025 02010215
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
PAGO 4.500,00
09/07/2025 02010214
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
PAGO 10.300,00
09/07/2025 02010201
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
LIQUIDADO 400,00
09/07/2025 02010200
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRA [...]
PAGO 592,50
09/07/2025 02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
LIQUIDADO 400,00
09/07/2025 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.167,13
09/07/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 98,15
09/07/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 98,15
09/07/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.454,35
09/07/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.454,35
09/07/2025 01070011
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070010
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070009
FRANCISCO BIONALDO ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070008
CARLOS MORALES PEREZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070007
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070006
LEONEL GONZALES BAZAN
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070005
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070004
YAMILA LEONARD QUINTANA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070003
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01070002
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
09/07/2025 01040085
FRANCISCA TOMÉ REBOUÇA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE SABIAGUABA, S,N, SABIAGUABA, AMONTADA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PRAIANO, DE RESP [...]
PAGO 1.100,00
09/07/2025 01040084
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N° 1521, BAIRRO TORRE, AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, [...]
PAGO 1.650,00
09/07/2025 01040058
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.731,97
09/07/2025 01040056
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.501,76
09/07/2025 01040053
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 3.501,80
09/07/2025 01040051
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA BARRA DAS MOITAS, N° 0, MOITAS, AMONTADA, PARA FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL DO SCFV DE MOITAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PR [...]
PAGO 800,00
09/07/2025 01040050
BENEDITO JOSE HOLANDA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL [...]
PAGO 650,00
09/07/2025 01040049
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE, S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE LAGOA GRA [...]
PAGO 660,00
09/07/2025 01040048
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DE RESPON [...]
PAGO 500,00
09/07/2025 01040047
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS.

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, DISTRITO DE SABIAGUANA, NESTE MUNICÍPIO , PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
PAGO 700,00
08/07/2025 30060003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
LIQUIDADO 42.784,00
08/07/2025 28050014
J G MARQUES
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240525, LICITAÇÃO N° 1212 [...]
PAGO 600,10
08/07/2025 28050013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240567, LICIT [...]
PAGO 1.339,16
08/07/2025 28050011
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240552, LICIT [...]
PAGO 155,72
08/07/2025 26060011
CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVALHO - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TEMA - "20 ANOS DO SUAS: CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA." DE RES [...]
LIQUIDADO 697,00
08/07/2025 26050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA

AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO Nº 05120120240503 E LICITAÇÃO N° 051201202405.
LIQUIDADO 91,50
08/07/2025 22050004
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 100502202401, LICI [...]
PAGO 1.437,50
08/07/2025 15040002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 221101202405, CONTRATO Nº 22110120240 [...]
PAGO 2.492,40
08/07/2025 12030002
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
PAGO 137,72
08/07/2025 12030002
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
LIQUIDADO 137,72
08/07/2025 11030029
FOPAG - CADASTRO UNICO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
LIQUIDADO 5.406,79
08/07/2025 11030029
FOPAG - CADASTRO UNICO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
LIQUIDADO 510,00
08/07/2025 11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
PAGO 4.962,20
08/07/2025 11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
PAGO 657,80
08/07/2025 11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
LIQUIDADO 4.962,20
08/07/2025 11030024
FOPAG - CONSELHO TUTELAR SAPS

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010302 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
LIQUIDADO 657,80
08/07/2025 11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 17.954,05
08/07/2025 11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 4.780,41
08/07/2025 11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 17.954,05
08/07/2025 11030008
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 4.780,41
08/07/2025 09060001
UNITED CAR LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA SEDE E DO INTERIOR, QUE FAZEM ASSIM O USO DAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, PA [...]
PAGO 154.900,00
08/07/2025 09060001
UNITED CAR LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA SEDE E DO INTERIOR, QUE FAZEM ASSIM O USO DAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, PA [...]
LIQUIDADO 154.900,00
08/07/2025 08070001
S&S MAQUINAS E EQUIP. SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA UM CADEIRANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL DE [...]
EMPENHADO 337.690,00
08/07/2025 08050006
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 061201202307, LI [...]
PAGO 4.800,00
08/07/2025 08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
PAGO 338,00

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