Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/08/2025 |
02010027
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.620,00 |
|
08/08/2025 |
02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.919,00 |
|
08/08/2025 |
02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.919,00 |
|
08/08/2025 |
02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
08/08/2025 |
02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.339,64 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.339,64 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96,25 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96,25 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,35 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,35 |
|
08/08/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
386,82 |
|
08/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1,65 |
|
08/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,65 |
|
08/08/2025 |
01080004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
PAGO |
26.264,50 |
|
08/08/2025 |
01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.052,00 |
|
08/08/2025 |
01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.052,00 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26.769,75 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,99 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
45.843,94 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45.843,94 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,99 |
|
08/08/2025 |
01070148
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
20.396,00 |
|
08/08/2025 |
01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
08/08/2025 |
01070131
MARIA TELES OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNC [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
08/08/2025 |
01070128
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO N° 22050120230535 E A LICITAÇÃO N° 220501202305SRP.
|
LIQUIDADO |
3.936,60 |
|
08/08/2025 |
01070126
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
PAGO |
10.300,00 |
|
08/08/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(NF 121 VK CONSTRUCOES)
|
PAGO |
17.436,65 |
|
08/08/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.436,65 |
|
08/08/2025 |
01070109
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
PAGO |
5.603,26 |
|
08/08/2025 |
01070097
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.958,38 |
|
08/08/2025 |
01070094
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.302,67 |
|
08/08/2025 |
01070094
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
322,67 |
|
08/08/2025 |
01070086
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
PAGO |
7.322,18 |
|
08/08/2025 |
01070075
MARIA CLABINEIDE SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070074
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESSO Nº 18.03.01/2021.05.
|
PAGO |
10.300,00 |
|
08/08/2025 |
01070067
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
08/08/2025 |
01070066
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
08/08/2025 |
01070064
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A TARIFA INCIDENTE DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
08/08/2025 |
01070062
3IT CONSULTORIA LTDA ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
08/08/2025 |
01070059
PLANEJASUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE, QUANDO EM PRGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, VINCULADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070045
JOAQUIM IBERNON ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, 1370, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO 290701 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070042
ELISONETE AMARAL SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 1601012 [...]
|
PAGO |
4.807,00 |
|
08/08/2025 |
01070041
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 798, CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DE RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070038
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA EM SAÚDE, VINCULADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010 [...]
|
PAGO |
6.356,00 |
|
08/08/2025 |
01070031
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (C [...]
|
PAGO |
6.432,45 |
|
08/08/2025 |
01070029
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
PAGO |
4.540,80 |
|
08/08/2025 |
01070028
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
08/08/2025 |
01070027
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA ELABORAR PARECER TÉNICOS, ORÇAMENTOS JUSTIFICADOS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS CELEBRADAS ENTRE A PREFEITUR [...]
|
PAGO |
7.499,99 |
|
08/08/2025 |
01070024
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 010901 [...]
|
PAGO |
6.356,00 |
|
08/08/2025 |
01070011
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070010
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070009
FRANCISCO BIONALDO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070008
CARLOS MORALES PEREZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070007
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070006
LEONEL GONZALES BAZAN
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
01070005
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|