Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
08/08/2025 |
02070042
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
LIQUIDADO |
2.009,60 |
|
08/08/2025 |
02070041
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 0610012021 [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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08/08/2025 |
02070040
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 0610012 [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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08/08/2025 |
02070039
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
08/08/2025 |
02070034
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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08/08/2025 |
02070032
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO, N° 520, FLORES, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
76,53 |
|
08/08/2025 |
02070012
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO TATY GIRL (TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NO AMOJUNINO DIA 12 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
87.500,00 |
|
08/08/2025 |
02070011
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO ZEZO (ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP ), PARA APRESENTAÇÃO NO AMOJUNINO DIA 11 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
08/08/2025 |
02060106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
11.911,64 |
|
08/08/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
378,03 |
|
08/08/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
542,21 |
|
08/08/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
665,72 |
|
08/08/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.787,15 |
|
08/08/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
238,53 |
|
08/08/2025 |
02060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
15.214,44 |
|
08/08/2025 |
02060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
11.960,68 |
|
08/08/2025 |
02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
08/08/2025 |
02060006
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
02060005
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
02060004
AMANDA SANTOS RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
02060003
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
08/08/2025 |
02050119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, BAIRRO DO CAMPO, AMONTADA, CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
194,98 |
|
08/08/2025 |
02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
1.943,54 |
|
08/08/2025 |
02050080
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
|
PAGO |
52.949,82 |
|
08/08/2025 |
02050051
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, N° 1303, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
08/08/2025 |
02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
|
PAGO |
4.445,38 |
|
08/08/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
195,96 |
|
08/08/2025 |
02010027
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
|
PAGO |
3.620,00 |
|
08/08/2025 |
02010027
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.620,00 |
|
08/08/2025 |
02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.919,00 |
|
08/08/2025 |
02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.919,00 |
|
08/08/2025 |
02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
08/08/2025 |
02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,35 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
23,35 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96,25 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
96,25 |
|
08/08/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.339,64 |
|
08/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.339,64 |
|
08/08/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
386,82 |
|
08/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1,65 |
|
08/08/2025 |
01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1,65 |
|
08/08/2025 |
01080004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
PAGO |
26.264,50 |
|
08/08/2025 |
01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.052,00 |
|
08/08/2025 |
01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.052,00 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
45.843,94 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
53,99 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
26.769,75 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53,99 |
|
08/08/2025 |
01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45.843,94 |
|
08/08/2025 |
01070148
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
60.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
60.000,00 |
|
08/08/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
20.396,00 |
|
08/08/2025 |
01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
08/08/2025 |
01070131
MARIA TELES OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNC [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
08/08/2025 |
01070128
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO N° 22050120230535 E A LICITAÇÃO N° 220501202305SRP.
|
LIQUIDADO |
3.936,60 |
|
08/08/2025 |
01070126
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
PAGO |
10.300,00 |
|
08/08/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(NF 121 VK CONSTRUCOES)
|
PAGO |
17.436,65 |
|
08/08/2025 |
01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.436,65 |
|