lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17369 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 07/10/2025 - 15:28:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/08/2025 02070042
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
LIQUIDADO 2.009,60
08/08/2025 02070041
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 0610012021 [...]
LIQUIDADO 150,00
08/08/2025 02070040
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 0610012 [...]
LIQUIDADO 150,00
08/08/2025 02070039
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
LIQUIDADO 150,00
08/08/2025 02070034
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061 [...]
LIQUIDADO 150,00
08/08/2025 02070032
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS, SITUADO NA RUA ANTONIO TOME FILHO, N° 520, FLORES, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
LIQUIDADO 76,53
08/08/2025 02070012
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO TATY GIRL (TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NO AMOJUNINO DIA 12 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE A [...]
PAGO 87.500,00
08/08/2025 02070011
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO ZEZO (ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI - EPP ), PARA APRESENTAÇÃO NO AMOJUNINO DIA 11 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, (SHOW [...]
PAGO 180.000,00
08/08/2025 02060106
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
PAGO 11.911,64
08/08/2025 02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 378,03
08/08/2025 02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 542,21
08/08/2025 02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 665,72
08/08/2025 02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.787,15
08/08/2025 02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 238,53
08/08/2025 02060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 15.214,44
08/08/2025 02060025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 11.960,68
08/08/2025 02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.200,00
08/08/2025 02060006
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
PAGO 2.500,00
08/08/2025 02060005
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
PAGO 2.500,00
08/08/2025 02060004
AMANDA SANTOS RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
PAGO 2.500,00
08/08/2025 02060003
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
PAGO 2.500,00
08/08/2025 02050119
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, BAIRRO DO CAMPO, AMONTADA, CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 194,98
08/08/2025 02050096
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
PAGO 1.943,54
08/08/2025 02050080
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
PAGO 52.949,82
08/08/2025 02050051
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, N° 1303, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
PAGO 2.000,00
08/08/2025 02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
PAGO 4.445,38
08/08/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 195,96
08/08/2025 02010027
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
PAGO 3.620,00
08/08/2025 02010027
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
LIQUIDADO 3.620,00
08/08/2025 02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.919,00
08/08/2025 02010026
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.919,00
08/08/2025 02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
PAGO 1.518,00
08/08/2025 02010022
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
LIQUIDADO 1.518,00
08/08/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23,35
08/08/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 23,35
08/08/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 96,25
08/08/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 96,25
08/08/2025 02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.339,64
08/08/2025 02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.339,64
08/08/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
PAGO 386,82
08/08/2025 01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 1,65
08/08/2025 01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 1,65
08/08/2025 01080004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
PAGO 26.264,50
08/08/2025 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGO 14.052,00
08/08/2025 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 14.052,00
08/08/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 45.843,94
08/08/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 53,99
08/08/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 26.769,75
08/08/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 53,99
08/08/2025 01070156
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 45.843,94
08/08/2025 01070148
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
LIQUIDADO 10.000,00
08/08/2025 01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
PAGO 60.000,00
08/08/2025 01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
LIQUIDADO 60.000,00
08/08/2025 01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
LIQUIDADO 20.396,00
08/08/2025 01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
LIQUIDADO 400,00
08/08/2025 01070131
MARIA TELES OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNC [...]
PAGO 2.300,00
08/08/2025 01070128
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO N° 22050120230535 E A LICITAÇÃO N° 220501202305SRP.
LIQUIDADO 3.936,60
08/08/2025 01070126
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
PAGO 10.300,00
08/08/2025 01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(NF 121 VK CONSTRUCOES)
PAGO 17.436,65
08/08/2025 01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.436,65

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024