| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
20.352,20 |
|
| 27/06/2025 |
02050081
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
20.352,20 |
|
| 27/06/2025 |
02050071
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
3.052,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050037
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
1.640,25 |
|
| 27/06/2025 |
02050031
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
376,46 |
|
| 27/06/2025 |
02050030
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 27/06/2025 |
02050026
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DA PRAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050021
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
316,05 |
|
| 27/06/2025 |
02050020
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
136,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050019
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
588,00 |
|
| 27/06/2025 |
02050012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CEARÁ. CONFORME CONTRATO N° 12 [...]
|
PAGO |
121,94 |
|
| 27/06/2025 |
02050009
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MU [...]
|
PAGO |
126,75 |
|
| 27/06/2025 |
02050007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DO MUNIC [...]
|
PAGO |
47,44 |
|
| 27/06/2025 |
02050006
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 221101 [...]
|
PAGO |
5.653,40 |
|
| 27/06/2025 |
02040023
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02040022
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
PAGO |
2.684,89 |
|
| 27/06/2025 |
02040019
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO : 061001202105 LICITAÇÃO : 0610012021 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02040017
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
PAGO |
12.673,20 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
222,57 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
38,64 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
40,05 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
218,28 |
|
| 27/06/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
19,36 |
|
| 27/06/2025 |
02010125
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
5.611,61 |
|
| 27/06/2025 |
02010096
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
15.872,79 |
|
| 27/06/2025 |
02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.113,06 |
|
| 27/06/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,29 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
16.396,32 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
PAGO |
6.992,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
6.992,78 |
|
| 27/06/2025 |
02010010
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
16.396,32 |
|
| 27/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040150
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
21.803,32 |
|
| 27/06/2025 |
01040150
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
12.318,27 |
|
| 27/06/2025 |
01040149
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
16.356,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040069
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040055
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.023,02 |
|
| 27/06/2025 |
01040034
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-21 E PROCESSO Nº 22.11.01/2024.05/MSB.
|
LIQUIDADO |
916,19 |
|
| 27/06/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
318,97 |
|
| 26/06/2025 |
30040006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.296,00 |
|
| 26/06/2025 |
28050010
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
831,36 |
|
| 26/06/2025 |
28050009
JR COELHO TAVARES ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS ENTREGAS DOS BOLETOS DE IPTU 2025 NOS DISTRITOS DE MOITAS E ICARAÍ. A AÇÃO CONTEMPLA [...]
|
PAGO |
1.915,80 |
|
| 26/06/2025 |
27030005
META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA- CE, CONFORME CONTRATO: 24090120240503 E LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
525,00 |
|
| 26/06/2025 |
27030002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
350,02 |
|
| 26/06/2025 |
26060024
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS MOTORISTAS LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA -CE. C [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060023
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060022
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO V COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30.06.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 26/06/2025 |
26060021
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30.06.2025, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 26/06/2025 |
26060020
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VEDÓIA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 211/CIDADES/2022, CONTRATO 051001202307, LICITAÇÃO 051001202307 E TER [...]
|
EMPENHADO |
147.769,24 |
|
| 26/06/2025 |
26060019
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA AO EVENTO VI CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 30/06 [...]
|
EMPENHADO |
241,30 |
|
| 26/06/2025 |
26060018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060017
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 ( UM MIL E SEISCENTOS REAIS ) PARA O SR. FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060017
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DUAS DIARIAS NO VALOR DE 800,OO ( OITOCENTOS REAIS ) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 ( UM MIL E SEISCENTOS REAIS ) PARA O SR. FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, PREFEI [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|