Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
30/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
30/05/2025 |
02010032
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
177,66 |
|
30/05/2025 |
02010032
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
177,66 |
|
30/05/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
88,83 |
|
30/05/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
30/05/2025 |
02010018
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
67.477,93 |
|
30/05/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
5.893,90 |
|
30/05/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS MAIS ALÍQUOTA SUPLEMENTAR, CALCULADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
PAGO |
10.430,00 |
|
30/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
76,14 |
|
30/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
815,03 |
|
30/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
30/05/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
815,03 |
|
30/05/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
93,00 |
|
30/05/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
105,00 |
|
30/05/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
30/05/2025 |
02010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
30/05/2025 |
01040151
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
|
PAGO |
375.571,71 |
|
30/05/2025 |
01040149
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
30/05/2025 |
01040119
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
97.818,35 |
|
30/05/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
2.537,30 |
|
30/05/2025 |
01040118
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.965.256,15 |
|
30/05/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
3.289,24 |
|
30/05/2025 |
01040117
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO JUNTO AO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
3.178.516,25 |
|
30/05/2025 |
01040116
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
30/05/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
15.180,00 |
|
30/05/2025 |
01040104
FOPAG - INDUSTRIA E COMERCIO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
30/05/2025 |
01040071
VERLANDO CEZAR ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
30/05/2025 |
01040069
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
30/05/2025 |
01040067
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
9.772,20 |
|
30/05/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
425,66 |
|
30/05/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
653,78 |
|
30/05/2025 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
590,55 |
|
30/05/2025 |
01040004
LINDOMAR ARAÚJO
|
LOCAÇÃO DE ( UM ) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TORQUATRO,1173, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
29/05/2025 |
29050014
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
BOLETO REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA LOCALIDADE DE JUREMA, CONVÊN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
29/05/2025 |
29050013
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025 (TURNO TARDE), JUNTO AS UNIDADES EDUC [...]
|
EMPENHADO |
1.522,35 |
|
29/05/2025 |
29050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
857,29 |
|
29/05/2025 |
29050011
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
29/05/2025 |
29050010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FCCE FORMAÇÃO COORDENADORES ESCOLARES E PROFESSORES TURMAS AVALIADAS, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO D [...]
|
EMPENHADO |
1.749,60 |
|
29/05/2025 |
29050009
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
99.272,08 |
|
29/05/2025 |
29050008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FCCE FORMAÇÃO COORDENADORES ESCOLARES E PROFESSORES TURMAS AVALIADAS, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
1.894,28 |
|
29/05/2025 |
29050007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO DO PROGRAMA INTELIGENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SINDSESP, NO DIA 05.06.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.690,78 |
|
29/05/2025 |
29050006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO COM COORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.858,95 |
|
29/05/2025 |
29050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÂO COM COORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXE [...]
|
EMPENHADO |
1.996,03 |
|
29/05/2025 |
29050004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES REFERENTE AO COOFBREACK QUE IRÁ SER REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, INICIANDO NO HORÁRIO DAS 09:00 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE AMONTADA, A [...]
|
EMPENHADO |
437,40 |
|
29/05/2025 |
29050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE VISITA À CIDADE MAIS INFÂNCIA EM FORTALEZA - ESPAÇO INTERATIVO COM ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PA [...]
|
EMPENHADO |
183,40 |
|
29/05/2025 |
29050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A TRABALHO INFANTIL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
262,00 |
|
29/05/2025 |
29050001
CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE CONFORME CONTRATO: 240901202405 [...]
|
EMPENHADO |
3.390,00 |
|
29/05/2025 |
26050004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
LIQUIDADO |
26.087,00 |
|
29/05/2025 |
13050006
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
PAGO |
159,00 |
|
29/05/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
29/05/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
29/05/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
29/05/2025 |
11030094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIOP DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°61001202105PE.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
29/05/2025 |
08050005
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
29/05/2025 |
06010102
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS NO DISTRITO DE MOITAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOMUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 06110120240802 E LICITAÇÃO 0 [...]
|
PAGO |
47.490,64 |
|
29/05/2025 |
03020007
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA JURÍDICA AMBIENTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
29/05/2025 |
02050071
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.052,00 |
|
29/05/2025 |
02010211
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
29/05/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
29/05/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,80 |
|