Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
28/07/2025 |
02060059
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
378,03 |
|
28/07/2025 |
02050103
FOPAG - CREAS
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010306 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
4.161,82 |
|
28/07/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
195,96 |
|
28/07/2025 |
02010158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
|
PAGO |
8.793,39 |
|
28/07/2025 |
02010158
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
|
LIQUIDADO |
8.793,39 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.695,49 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.189,22 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.680,97 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.598,91 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.625,28 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.268,42 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.617,69 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.391,54 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.617,69 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.391,54 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.268,42 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.189,22 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.695,49 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.680,97 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.598,91 |
|
28/07/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.625,28 |
|
28/07/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
386,82 |
|
28/07/2025 |
01070104
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
|
PAGO |
2.330,91 |
|
28/07/2025 |
01040105
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FICAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIO JUNTO AS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
|
PAGO |
442,75 |
|
28/07/2025 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
LIQUIDADO |
7.340,00 |
|
25/07/2025 |
25070002
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E P [...]
|
EMPENHADO |
415,68 |
|
25/07/2025 |
25070001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
LIQUIDADO |
32.272,50 |
|
25/07/2025 |
25070001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
EMPENHADO |
32.272,50 |
|
25/07/2025 |
24060012
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
25/07/2025 |
22050003
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
LIQUIDADO |
101.245,57 |
|
25/07/2025 |
21070006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.202,85 |
|
25/07/2025 |
21070005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,25 |
|
25/07/2025 |
21070002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO EM EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220 [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,64 |
|
25/07/2025 |
16070002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE VISITA À CIDADE MAIS INFÂNCIA EM FORTALEZA - GARANTIR ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PASSEIO, PROMOVENDO CONFORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.747,94 |
|
25/07/2025 |
15070005
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.244,50 |
|
25/07/2025 |
14070011
G VASCONCELOS NETO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO CELEBRANDO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. REFERENTE AO CONTRATO Nº11010120220510 E LICITAÇÃO Nº 110101202205 [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,00 |
|
25/07/2025 |
14070010
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDI MUSI E EVENTOS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO SAMYRA SHOW (SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 26 DE JULHO DE 20 [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
25/07/2025 |
14070009
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO GUILHERME DANTAS (GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2025 NO M [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
25/07/2025 |
14070008
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA (BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 26 DE JULHO DE 2025 NO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
25/07/2025 |
14070007
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DA ATRAÇÃO REY VAQUEIRO (REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA), PARA APRESENTAÇÃO NA REGATA DE CANOAS DE MOITAS DIA 27 DE JULHO DE 2025 NO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
25/07/2025 |
10070043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
LIQUIDADO |
1.084,53 |
|
25/07/2025 |
06030011
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
25/07/2025 |
02070020
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 89, CAMPO, AMONTADA - CE J [...]
|
LIQUIDADO |
20,81 |
|
25/07/2025 |
02060096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
94,48 |
|
25/07/2025 |
02050074
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE ARENGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
422,88 |
|
25/07/2025 |
02050069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CREAS, SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N° 1521, TORRE, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
264,90 |
|
25/07/2025 |
02010132
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
2.135,46 |
|
25/07/2025 |
02010132
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.135,46 |
|
25/07/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
563,34 |
|
25/07/2025 |
02010131
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
23,35 |
|
25/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
402,56 |
|
25/07/2025 |
02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
402,56 |
|
25/07/2025 |
01070070
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 E O [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,83 |
|
25/07/2025 |
01070032
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
24/07/2025 |
30060005
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 01 DE JULHO DE 2025 AS 08:00 NO CRAS SEDE, ONDE HAVERÁ CULMINÂNCIA DO EIXO EU COMIGO, RESPONSABILIDADE CRAS, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.359,30 |
|
24/07/2025 |
30060002
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
9.480,40 |
|
24/07/2025 |
27060007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO:05120120240511 LICITAÇÃO: 051201202405
|
PAGO |
3.202,50 |
|
24/07/2025 |
24070003
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 12120120240529, LICITAÇÃO: 12120 [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
24/07/2025 |
24070002
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 121 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
24/07/2025 |
24070001
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO: 12 [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|