lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20240 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:25:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/10/2025 01090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

SOLICITAÇÃO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO SISTEMA SIPIA, NO DIA 03 DE SETEMBRO AS 8H, LOCAL CVT, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSIS [...]
PAGO 311,20
10/10/2025 01080091
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO N° 22050120230535 E A LICITAÇÃO N° 220501202305SRP.
PAGO 4.483,35
10/10/2025 01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 131,51
10/10/2025 01080071
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 131,51
10/10/2025 01080070
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 2.850,00
10/10/2025 01080068
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE MOSQUSTO ,S/N, NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE MOSQUITO , [...]
PAGO 600,00
10/10/2025 01080067
GEORGIA SOUZA BARROS
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA NESTE MUNICIPIO ,PARA SEDIAR O PONTO DE APOIO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA CONFORME DA LICITA [...]
PAGO 1.500,00
10/10/2025 01080064
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
PAGO 2.850,00
10/10/2025 01080061
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º [...]
PAGO 2.850,00
10/10/2025 01080055
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO, N° 1301, BAIRRO CENTRO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
PAGO 2.000,00
10/10/2025 01080054
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV BARREIRAS), [...]
PAGO 500,00
10/10/2025 01080038
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
PAGO 9.000,00
10/10/2025 01080036
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
REFERENTE AOS SERVIÇÕS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO DE 2025.
PAGO 2.000,00
10/10/2025 01080035
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIP [...]
PAGO 2.000,00
10/10/2025 01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
PAGO 330,00
10/10/2025 01080025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 11.806,34
10/10/2025 01080014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, ÁGUA POTÁVEL, JUNTO AS UNIDADE EDUCACIONAIS DO INTERIOR DO MU [...]
PAGO 3.320,00
10/10/2025 01080012
MARIA ELIZETE TEIXEIRA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01080010
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 31010 [...]
PAGO 9.000,00
10/10/2025 01080008
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
PAGO 900,00
10/10/2025 01070165
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICO EM ARQUIVOS ELETRÕNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORM [...]
PAGO 3.405,86
10/10/2025 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
PAGO 10.428,00
10/10/2025 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 38.643,00
10/10/2025 01070163
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 10.428,00
10/10/2025 01070162
RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM )IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INÁCIO ALVES DE OLIVEIRA ,714, CENTRO ,SEDE DESDE MUNICIPIO ,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL ,DE RESPONSABILIDADE ,DO GABIN [...]
PAGO 3.800,00
10/10/2025 01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
PAGO 60.000,00
10/10/2025 01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
LIQUIDADO 400,00
10/10/2025 01070131
MARIA TELES OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 120101202402 Nº DE LICITAÇÃO 120101202402 , PARA FUNC [...]
PAGO 2.300,00
10/10/2025 01070130
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO CONTRATO 20212681.
PAGO 31.100,00
10/10/2025 01070126
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
PAGO 10.300,00
10/10/2025 01070086
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
PAGO 5.634,92
10/10/2025 01070082
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
PAGO 4.500,00
10/10/2025 01070074
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.03.01/2021.05-09 E PROCESSO Nº 18.03.01/2021.05.
PAGO 10.300,00
10/10/2025 01070042
ELISONETE AMARAL SANTOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 1601012 [...]
PAGO 4.807,00
10/10/2025 01070041
MACIANE OLIVEIRA ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 798, CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DE RESPONSABILIDAD [...]
PAGO 2.000,00
10/10/2025 01070040
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DO SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARACATIARA, DE RESPON [...]
PAGO 500,00
10/10/2025 01070035
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME O CONTRATO DE Nº20213453 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06.10.01/2021.05-PE.
PAGO 192,24
10/10/2025 01070029
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
PAGO 4.540,80
10/10/2025 01070028
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANE [...]
PAGO 900,00
10/10/2025 01070013
EDINARDO B. ILDEFONSO

SERVIÇOS PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE CENOGRÁFICA PARA O AMO JUNINO 2025, EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS: 09,10,11 E 12 DE JULHO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 24.06.01/2025.03 E PREGÃO ELE [...]
PAGO 75.112,33
10/10/2025 01070011
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070010
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070009
FRANCISCO BIONALDO ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070008
CARLOS MORALES PEREZ
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070007
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070006
LEONEL GONZALES BAZAN
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070005
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070004
YAMILA LEONARD QUINTANA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070003
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01070002
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
PAGO 2.500,00
10/10/2025 01040071
VERLANDO CEZAR ALVES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
PAGO 1.200,00
10/10/2025 01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 2.251,80
10/10/2025 01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 1.986,72
10/10/2025 01040004
LINDOMAR ARAÚJO

PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE SITUA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGO 2.500,00
09/10/2025 30090006
ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA A SRA. ADRIANA MARIA ALVES DOS SANT [...]
PAGO 400,00
09/10/2025 29090006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LANCHE PARA SELEÇÃO DE FUTSAL DE AMONTADA SUB20 E COMISSAO E PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL SUB17 E COMISSAO DE AMONTADA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº [...]
LIQUIDADO 489,00
09/10/2025 25090006
IRLANDO ALVES MARANHAO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
PAGO 150,00
09/10/2025 24090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
LIQUIDADO 376,46
09/10/2025 24090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
LIQUIDADO 376,46
09/10/2025 24090010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
LIQUIDADO 662,73

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