lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22318 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2025 - 14:45:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/06/2025 28050008
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CON FORME CONTRATO: 09050120250102 E LICITAÇÃO: 090501202501.
LIQUIDADO 15.600,00
18/06/2025 21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
LIQUIDADO 904,00
18/06/2025 18060001
ALVERNE ARAÚJO DE OLIVEIRA

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 26, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO EM FAVOR [...]
EMPENHADO 2.100,00
18/06/2025 16050026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12070120240308 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 120701202403
PAGO 362,21
18/06/2025 16040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
PAGO 662,73
18/06/2025 15050014
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
LIQUIDADO 102.911,60
18/06/2025 15050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
PAGO 662,73
18/06/2025 15050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
PAGO 2.301,40
18/06/2025 14050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
PAGO 122,00
18/06/2025 12060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS UNIDADES EDUCAC [...]
LIQUIDADO 78,00
18/06/2025 12060003
NILIA MOTA MENESES
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A MEIA DIARIA NO VALOR DE 25, 00 ( VINTE CINCO REAIS) ,PARA A SERVIDORA NILIA MOTA MENESES , COORDENADORA DE PROJETOS ,CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTA DO GABINETE [...]
PAGO 25,00
18/06/2025 12060002
LAYANNE ANDRADE DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A MEIA DIARIA NO VALOR DE 25, 00( VINTE CINCO REAIS) PARA A SERVIDORA LAYANNE ANDRADE DE SOUSA , ASSESSSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO [...]
PAGO 25,00
18/06/2025 12030040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 02.01.0336, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇ [...]
PAGO 1.189,98
18/06/2025 11030082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020012 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AG [...]
PAGO 1.126,01
18/06/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 12.510,96
18/06/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 120,42
18/06/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.510,96
18/06/2025 11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 120,42
18/06/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
PAGO 4.143,07
18/06/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
PAGO 243,60
18/06/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 243,60
18/06/2025 11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.143,07
18/06/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 276,28
18/06/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 17.296,05
18/06/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 276,28
18/06/2025 11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 17.296,05
18/06/2025 11030012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. 05/2025.
PAGO 9.621,06
18/06/2025 11030012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 9.621,06
18/06/2025 09060008
IRLANDO ALVES MARANHAO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
PAGO 150,00
18/06/2025 09060007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSESS [...]
PAGO 150,00
18/06/2025 09040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROTEGER OS APARELHOS ELETRÔNICOS COMO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
PAGO 597,08
18/06/2025 06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
PAGO 457,13
18/06/2025 06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
PAGO 457,13
18/06/2025 06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
PAGO 1.084,53
18/06/2025 05050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
PAGO 1.043,41
18/06/2025 03060001
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
LIQUIDADO 132.027,10
18/06/2025 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 2.677,06
18/06/2025 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 2.677,06
18/06/2025 02060108
FOPAG - I P M
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
PAGO 1.669,80
18/06/2025 02060108
FOPAG - I P M
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
LIQUIDADO 1.669,80
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
PAGO 51.293,20
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
PAGO 310.987,36
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
PAGO 9.335,81
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
LIQUIDADO 51.293,20
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
LIQUIDADO 310.987,36
18/06/2025 02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
LIQUIDADO 9.335,81
18/06/2025 02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
PAGO 3.532,20
18/06/2025 02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.532,20
18/06/2025 02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
PAGO 5.625,20
18/06/2025 02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
LIQUIDADO 5.625,20
18/06/2025 02060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
LIQUIDADO 1.014,51
18/06/2025 02060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
PAGO 150,00
18/06/2025 02060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
PAGO 150,00
18/06/2025 02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
PAGO 1.200,00
18/06/2025 02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 20.861,24
18/06/2025 02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 140.564,81
18/06/2025 02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 140.564,81
18/06/2025 02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 20.861,24
18/06/2025 02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 1.004.700,99
18/06/2025 02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
PAGO 497.001,60

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