| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
28050008
RICARDO GOMES DA SILVA - ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE AMONTADA/CE. CON FORME CONTRATO: 09050120250102 E LICITAÇÃO: 090501202501.
|
LIQUIDADO |
15.600,00 |
|
| 18/06/2025 |
21040001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
904,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
ALVERNE ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N° 26, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONCEDIDO EM FAVOR [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 18/06/2025 |
16050026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12070120240308 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 120701202403
|
PAGO |
362,21 |
|
| 18/06/2025 |
16040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
|
PAGO |
662,73 |
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| 18/06/2025 |
15050014
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
|
LIQUIDADO |
102.911,60 |
|
| 18/06/2025 |
15050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
662,73 |
|
| 18/06/2025 |
15050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
2.301,40 |
|
| 18/06/2025 |
14050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
|
PAGO |
122,00 |
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| 18/06/2025 |
12060020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÂO DOS PROFESSORES EMPREENDEDORISMO - JEPP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/06/2025 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA, JUNTO AS UNIDADES EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060003
NILIA MOTA MENESES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A MEIA DIARIA NO VALOR DE 25, 00 ( VINTE CINCO REAIS) ,PARA A SERVIDORA NILIA MOTA MENESES , COORDENADORA DE PROJETOS ,CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTA DO GABINETE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 18/06/2025 |
12060002
LAYANNE ANDRADE DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A MEIA DIARIA NO VALOR DE 25, 00( VINTE CINCO REAIS) PARA A SERVIDORA LAYANNE ANDRADE DE SOUSA , ASSESSSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 18/06/2025 |
12030040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N° 02.01.0336, POR OCASIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 10/2025. REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇ [...]
|
PAGO |
1.189,98 |
|
| 18/06/2025 |
11030082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020012 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
PAGO |
1.126,01 |
|
| 18/06/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
12.510,96 |
|
| 18/06/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
120,42 |
|
| 18/06/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.510,96 |
|
| 18/06/2025 |
11030072
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,42 |
|
| 18/06/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
|
PAGO |
4.143,07 |
|
| 18/06/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM [...]
|
PAGO |
243,60 |
|
| 18/06/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
243,60 |
|
| 18/06/2025 |
11030050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.143,07 |
|
| 18/06/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
276,28 |
|
| 18/06/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
17.296,05 |
|
| 18/06/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
276,28 |
|
| 18/06/2025 |
11030049
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.296,05 |
|
| 18/06/2025 |
11030012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.621,06 |
|
| 18/06/2025 |
11030012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.621,06 |
|
| 18/06/2025 |
09060008
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
09060007
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSESS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
09040002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES HOLANDA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROTEGER OS APARELHOS ELETRÔNICOS COMO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADOS AO GERENCIAMENTO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D [...]
|
PAGO |
597,08 |
|
| 18/06/2025 |
06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 18/06/2025 |
06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
457,13 |
|
| 18/06/2025 |
06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 23090120210607 E LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP.
|
PAGO |
1.084,53 |
|
| 18/06/2025 |
05050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
PAGO |
1.043,41 |
|
| 18/06/2025 |
03060001
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
LIQUIDADO |
132.027,10 |
|
| 18/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
2.677,06 |
|
| 18/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
2.677,06 |
|
| 18/06/2025 |
02060108
FOPAG - I P M
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
PAGO |
1.669,80 |
|
| 18/06/2025 |
02060108
FOPAG - I P M
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
51.293,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
310.987,36 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
9.335,81 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
51.293,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
310.987,36 |
|
| 18/06/2025 |
02060076
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%.
|
LIQUIDADO |
9.335,81 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
|
PAGO |
3.532,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060074
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.532,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
|
PAGO |
5.625,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060030
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09.11.01/2021.06-S [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,20 |
|
| 18/06/2025 |
02060024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.014,51 |
|
| 18/06/2025 |
02060023
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060022
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2025 |
02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
20.861,24 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
140.564,81 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
140.564,81 |
|
| 18/06/2025 |
02050126
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
20.861,24 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
1.004.700,99 |
|
| 18/06/2025 |
02050125
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
497.001,60 |
|