lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Amontada

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 22263 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 18/12/2025 - 16:29:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/07/2025 01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
EMPENHADO 150.000,00
01/07/2025 01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
EMPENHADO 3.600,00
01/07/2025 01070153
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. AMAMA. LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) VEÍCULO TIPO PASSEIO-MENSAL
EMPENHADO 27.000,00
01/07/2025 01070152
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 25.000,00
01/07/2025 01070151
JOSE ADAILDO CARNEIRO

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ ADAILDO CARNEIRO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A C [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2025 01070151
JOSE ADAILDO CARNEIRO

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ ADAILDO CARNEIRO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A C [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2025 01070150
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2025 01070150
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2025 01070149
JOSE ADAILDO CARNEIRO

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ ADAILDO CARNEIRO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A C [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2025 01070149
JOSE ADAILDO CARNEIRO

CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ ADAILDO CARNEIRO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A C [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2025 01070148
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
EMPENHADO 10.000,00
01/07/2025 01070147
ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
EMPENHADO 180.000,00
01/07/2025 01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
EMPENHADO 100.000,00
01/07/2025 01070145
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 3 [...]
EMPENHADO 120.000,00
01/07/2025 01070144
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
EMPENHADO 12.000,00
01/07/2025 01070143
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
EMPENHADO 50.000,00
01/07/2025 01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
EMPENHADO 2.400,00
01/07/2025 01070141
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
EMPENHADO 150.000,00
01/07/2025 01070140
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 200.000,00
01/07/2025 01070139
BANCO DO BRASIL S.A
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 75.000,00
01/07/2025 01070138
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010061,
EMPENHADO 200.000,00
01/07/2025 01070137
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
EMPENHADO 4.500,00
01/07/2025 01070136
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA REFERENTE AO IPTU/2025 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SALES BARROS, 576, TORRE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONSTA NO COTRATO DE ALUGUEL Nº 13 [...]
EMPENHADO 250,00
01/07/2025 01070135
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO VAAT 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010296,
EMPENHADO 1.000.000,00
01/07/2025 01070134
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
EMPENHADO 700.000,00
01/07/2025 01070133
FOPAG - FME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
EMPENHADO 600.000,00
01/07/2025 01070132
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO COM A LICITAÇÃO 010901202107 E DO CONTRATO 20213342
EMPENHADO 38.136,00
01/07/2025 01070131
MARIA TELES OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, Nº 1645, BAIRRO TORRES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 1 [...]
EMPENHADO 13.800,00
01/07/2025 01070130
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO [...]
EMPENHADO 186.600,00
01/07/2025 01070129
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
EMPENHADO 4.579,04
01/07/2025 01070128
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME O CONTRATO N° 22050120230535 E A LICITAÇÃO N° 220501202305SRP.
EMPENHADO 3.936,60
01/07/2025 01070127
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 750,00
01/07/2025 01070126
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
EMPENHADO 61.800,00
01/07/2025 01070125
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
EMPENHADO 5.400,00
01/07/2025 01070124
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 100.000,00
01/07/2025 01070123
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
EMPENHADO 700.000,00
01/07/2025 01070122
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE EFETIVOS
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
EMPENHADO 246.708,28
01/07/2025 01070121
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE TEMPORÁRIO
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 030300004,
EMPENHADO 40.000,00
01/07/2025 01070120
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
EMPENHADO 695.705,24
01/07/2025 01070119
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 20.000,00
01/07/2025 01070118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 80.000,00
01/07/2025 01070117
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
EMPENHADO 50.000,00
01/07/2025 01070116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
EMPENHADO 1.190,00
01/07/2025 01070115
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SER [...]
EMPENHADO 55.500,00
01/07/2025 01070114
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
EMPENHADO 700.000,00
01/07/2025 01070113
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 4.950,00
01/07/2025 01070112
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 8.039,46
01/07/2025 01070111
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE.
EMPENHADO 1.461,72
01/07/2025 01070110
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 22110120240507 E LICITAÇÃO Nº [...]
EMPENHADO 732,00
01/07/2025 01070109
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
EMPENHADO 5.603,26
01/07/2025 01070108
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
EMPENHADO 2.000.000,00
01/07/2025 01070107
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
EMPENHADO 3.455,50
01/07/2025 01070106
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
EMPENHADO 20.000,00
01/07/2025 01070105
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371.
EMPENHADO 610.692,70
01/07/2025 01070104
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010301 POR MUDANÇA NA ESTRUTURA, CONFORME LEI Nº 10/2025, PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRE [...]
EMPENHADO 80.000,00
01/07/2025 01070103
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
EMPENHADO 230.000,00
01/07/2025 01070102
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
LIQUIDADO 150,00
01/07/2025 01070102
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
EMPENHADO 150,00
01/07/2025 01070101
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12030002
EMPENHADO 100.000,00
01/07/2025 01070100
FOLHA DE PAGAMENTO S D A

RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010062 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENH [...]
EMPENHADO 280.000,00

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