Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 21100012
35.280.984/0001-96
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONF [...]
|
9.454,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 21100013
35.280.984/0001-96
MARK FARDAMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO A EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
136.226,44 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 09120005
46.077.955/0001-48
NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES COMERCIA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS 4 A 5 ANOS, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROC [...]
|
358.154,27 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 15090046
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 26 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
9.772,20 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01070055
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
7.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120113
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
36.452,92 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
28.665,93 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01100058
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
261,73 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120114
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
136,35 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110044
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
108.330,82 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 26110002
09.036.753/0001-21
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO FLANELÓGRAFO 70CMX100CM ), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
|
2.200,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 26110003
02.347.734/0001-77
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MÍNIMA: 2 L, PROJETOR PORTÁTIL 10000LM SMART TV 4K ANDROID-11 HD WIFI-6, TELA PARA PROJEÇÃO DE DATA SHOW COM TRIPÉ PORT [...]
|
6.408,09 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 26110005
41.766.420/0001-60
PRO COMMERCE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS. ), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
|
2.600,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02050081
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
21.351,14 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110108
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
7.289,21 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110108
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
17.201,10 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120089
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
916,72 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120056
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
605,50 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110098
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
197,07 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03020049
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
392,15 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120088
06.582.449/0001-91
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
6.501,37 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01090074
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
3.482,71 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01100111
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
3.460,01 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110045
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
4.613,35 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03090005
40.815.897/0001-26
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
|
549,75 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 30100004
40.815.897/0001-26
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
|
400,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12090005
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LIC [...]
|
650,00 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 24110006
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11.. [...]
|
3.033,20 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 28080008
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.11..01/ [...]
|
8.218,50 |
|
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 30100003
40.815.897/0001-26
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.05
|
700,00 |
|