Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23020015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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26030066 |
6.539,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 16030039
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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26030067 |
58.062,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030042
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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26030069 |
1.241.994,92 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
55.207.496/0001-60
INSTITUTO ATENA ? IAT ? GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERV
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE E A CONTRATADA PARA O GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À GESTÃO EDUCACIO [...]
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26030070 |
639.815,57 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010070
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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26030071 |
3.346,58 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010026
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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26030072 |
11.739,21 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010069
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
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26030073 |
7.219,12 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 04020002
49.180.878/0001-45
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, E DE CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM EVENTUAIS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FICANDO À CARGO DO PRESTADOR DO SERVIÇO [...]
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26030074 |
3.925,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 23020014
49.180.878/0001-45
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, E DE CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, COM EVENTUAIS NECESSIDADES DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FICANDO À CARGO DO PRESTADOR DO SERVIÇO [...]
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26030075 |
2.145,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010180
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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26030013 |
2.251,43 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010274
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTABELECIMENTOS E LOCAIS PÚBLICOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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26030004 |
10.713,48 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010274
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTABELECIMENTOS E LOCAIS PÚBLICOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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26030005 |
98,46 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010274
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTABELECIMENTOS E LOCAIS PÚBLICOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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26030006 |
1.088,38 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010295
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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26030007 |
421,80 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010295
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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26030009 |
1.311,77 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 05010133
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIRA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES E ESTE VINCULADOS .
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26030011 |
4.604,70 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 03030008
***.363.723-**
SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ), PARA O SERVIDOR SAMUEL LUCAS NEGREIROS DOS SANTOS, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DE [...]
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25030005 |
225,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
***.974.583-**
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS ), PARA O SERVIDOR JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRET [...]
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25030006 |
150,00 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030012
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE REINF.
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25030003 |
510,36 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25030008 |
635,39 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02020040
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010096.
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25030009 |
109.086,47 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010091
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25030007 |
229,58 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010098
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25030001 |
278,18 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010087
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25030002 |
14.600,82 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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25030010 |
33.385,60 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010050
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%.
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23030003 |
133.355,02 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02010006
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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23030001 |
14.229,38 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020063
***.641.933-**
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE [...]
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23030072 |
150,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
***.641.933-**
FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE [...]
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23030073 |
150,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020064
***.657.793-**
JOSE MANOEL DE MELO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ MANOEL DE MELO, ASSESSOR DE APOIO LOGÍSTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS VIAGENS A CID [...]
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23030074 |
150,00 |
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