Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020064
                                             
                                            FOPAG - PISO ENFERMAGEM
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GEST~]AO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
                                         | 
                                         27.834,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020040
                                             
                                            FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
                                         | 
                                        10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUI DO MEU=IO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
                                         | 
                                         3.953,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020084
                                             
                                            FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
                                         | 
                                         4.968,18 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020042
                                             
                                            FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
                                         | 
                                        01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
                                         | 
                                         4.556,17 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020049
                                             
                                            FOPAG - PAB
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORE COM AUXILIO DOENÇAS LOTADOS JUNTO A ATEN~]AO BÁSICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
                                         | 
                                         33.197,02 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020050
                                             
                                            FOPAG - SAUDE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
                                         | 
                                         1.717,20 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020059
                                             
                                            FOPAG - MAC
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAC.
                                         | 
                                         2.131,83 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020060
                                             
                                            FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA.
                                         | 
                                         4.318,13 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020061
                                             
                                            FOPAG - PISO ENFERMAGEM
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
                                         | 
                                         37.944,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020062
                                             
                                            FOPAG - PISO ENFERMAGEM
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE                                             
                                            VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
                                         | 
                                         29.246,56 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020066
                                             
                                            FOPAG - FME
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                         | 
                                         2.579,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020068
                                             
                                            FOPAG - FUNDEB 70%
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES JUNTO AO FUNDEB 70%,
                                         | 
                                         1.963,21 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020032
                                             
                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE  [...]
                                         | 
                                         3.141,36 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020013
                                             
                                            CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA
                                         | 
                                        01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTONIO LISBOA DE QUEIRÓS, 1538, CENTRO, CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INUTILIZÁVEIS, DE RESPONSABIL [...]
                                         | 
                                         900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020006
                                             
                                            ELISONETE AMARAL SANTOS
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1733, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO:160101202301DP E CON [...]
                                         | 
                                         4.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020038
                                             
                                            MARIA ELIZETE TEIXEIRA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDIA DE BARROS TEIXEIRA, Nº 213, BAIRRO CAMPO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020008
                                             
                                            SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         745,27 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020081
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                                         | 
                                         60,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 03020033
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA                                             
                                            TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         12,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010078
                                             
                                            PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 867                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA), ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE MOSQUITO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESS [...]
                                         | 
                                         189.660,06 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010181
                                             
                                            BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
                                         | 
                                         55.666,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010180
                                             
                                            BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
                                         | 
                                         50.961,31 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 28/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 02010327
                                             
                                            LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  Nota Fiscal: 2045                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
                                         | 
                                         270.325,76 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 31010003
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO  Nota Fiscal: 10198                                             
                                            EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
                                         | 
                                         958,64 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 30010010
                                             
                                            VITORIA FERREIRA DO AMARAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 2                                             
                                            CAPACITAÇÃO/PALESTRA A SER REALIZADA COM O TEMA "JANEIRO ROXO - VAMOS FALAR DE HANSENÍASE: A CURA EXISTE. O PRECONCEITO E O ESTIGMA, NÃO PRECISAM EXISTIR.", EM ALUSÃO AO JANEIRO RO [...]
                                         | 
                                         700,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 27010003
                                             
                                            QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 864                                             
                                            SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
                                         | 
                                         25.297,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 24010002
                                             
                                            OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             
                                            LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, 691, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF [...]
                                         | 
                                         3.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 06010106
                                             
                                            MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
                                         | 
                                        04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  Nota Fiscal: 1652                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO ACESSO Á ORLA DA PRAIA DE MOITAS E ORLA DO RIO ARACATIAÇU, DIS [...]
                                         | 
                                         544.457,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 21020005
                                             
                                            GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DE SAÚDE  Nota Fiscal: 000.007.105                                             
                                            AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
                                         | 
                                         28.135,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | 
                                        EMPENHO: 17020010
                                             
                                            7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
                                         | 
                                        16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  Nota Fiscal: 10220                                             
                                            CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA  [...]
                                         | 
                                         77.425,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |