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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 2827 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:18:32
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10040026 - DATA: 10/04/2025
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
25.412,74 0,00 0,00
EMPENHO: 10040027 - DATA: 10/04/2025
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
369,19 0,00 0,00
EMPENHO: 10040028 - DATA: 10/04/2025
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
429,30 0,00 0,00
EMPENHO: 10040029 - DATA: 10/04/2025
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
5.068,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10040030 - DATA: 10/04/2025
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTAD [...]
2.537,56 0,00 0,00
EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
1.530,90 1.530,90 0,00
EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
JR COELHO TAVARES ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA EVENTO DA ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, A SER REALIZADA NO DIA 12 [...]
510,88 510,88 0,00
EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DA EVENTO DA ENTREGA DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, A SER REALIZADA NO DIA 12 [...]
277,12 277,12 0,00
EMPENHO: 10040031 - DATA: 10/04/2025
JR COELHO TAVARES ME
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
638,60 638,60 0,00
EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
DETRAN - CE
GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA C, PLAACA POC 1D22, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
211,04 211,04 211,04
EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE COM A LICITAÇÃO 081001202305SRP E DO CONTRATO 081001202305120
5.500,35 0,00 0,00
EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE CONFORME LICITAÇÃO : 170101202505, CONTRATO : 1701012025050 [...]
120.772,50 120.772,50 0,00
EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE CONFORME LICITAÇÃO : 170101202505, CONTRATO : 1701012025050 [...]
80.515,00 80.515,00 80.515,00
EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE CONFORME LICITAÇÃO : 170101202505, CONTRATO : 1701012025050 [...]
161.030,00 161.030,00 0,00
EMPENHO: 09040018 - DATA: 09/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
33,06 0,00 0,00
EMPENHO: 09040008 - DATA: 09/04/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
3.250,29 0,00 0,00
EMPENHO: 09040009 - DATA: 09/04/2025
E JOTA COMERCE LTDA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
345,90 0,00 0,00
EMPENHO: 09040010 - DATA: 09/04/2025
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
186,84 0,00 0,00
EMPENHO: 09040011 - DATA: 09/04/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
1.656,00 0,00 0,00
EMPENHO: 09040012 - DATA: 09/04/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO 12120120240566 E LICITAÇÃO 121201202405
896,46 0,00 0,00
EMPENHO: 09040013 - DATA: 09/04/2025
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE.
573,18 0,00 0,00
EMPENHO: 09040014 - DATA: 09/04/2025
J G MARQUES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO 12120120240524 E LICITAÇÃO 121201202405.
539,76 0,00 0,00
EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
21,63 0,00 0,00
EMPENHO: 08040006 - DATA: 08/04/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES( PAPEL A4 COLORIDO), DESTINADOS A APLICAÇÃO DO SPAM 2025.2, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICI [...]
1.025,60 0,00 0,00
EMPENHO: 08040007 - DATA: 08/04/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(PAPEL A4), DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08.10.01/2023. [...]
2.811,00 2.811,00 0,00
EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2025
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
40.805,88 0,00 0,00
EMPENHO: 08040011 - DATA: 08/04/2025
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.0 [...]
27.450,00 0,00 0,00
EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2025
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
GABINETE DO PREFEITO
INSCRIÇÃO NA XXIV MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA.
1.594,00 1.594,00 1.594,00
EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2025
PAULO BERG MELGAÇO
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00. PARA O SENHOR PAULO BERG MELGAÇO, CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
20.000,00 4.707,71 0,00

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