lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20240 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:25:36
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/02/2025 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 12.016,08
21/02/2025 31010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE GARÇON, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME A LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP E CONTRATO Nº 220501202305 [...]
LIQUIDADO 960,00
21/02/2025 31010001
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230540
LIQUIDADO 2.826,23
21/02/2025 30010001
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
PAGO 187,50
21/02/2025 23010007
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 3.890,00
21/02/2025 23010006
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 46.955,00
21/02/2025 23010005
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 49.299,00
21/02/2025 23010004
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 51.858,50
21/02/2025 23010003
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 39.334,00
21/02/2025 23010002
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025.04 E PROCESSO N [...]
PAGO 8.000,00
21/02/2025 21020009
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DO CEI RAIO DE LUZ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO
EMPENHADO 12.000,00
21/02/2025 21020008
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO EM PAGAMENTO QUE ORA SE REALIZA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE,
PAGO 108,17
21/02/2025 21020008
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO EM PAGAMENTO QUE ORA SE REALIZA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE,
LIQUIDADO 108,17
21/02/2025 21020008
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO EM PAGAMENTO QUE ORA SE REALIZA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE,
EMPENHADO 108,17
21/02/2025 21020007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 488,18
21/02/2025 21020006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
EMPENHADO 3.349,50
21/02/2025 21020005
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
EMPENHADO 28.135,00
21/02/2025 21020004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 05.12.01/2024.05.06 E PROCESSO Nº 05.12.01/2024.05.
EMPENHADO 549,00
21/02/2025 21020003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 14.02.01/2025.03.01 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 14.02.0 [...]
EMPENHADO 11.700,00
21/02/2025 21020002
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 4.273,50
21/02/2025 21020001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO I COMITÊ DE GESTORES 2025, LOCAL: E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, DATA: 24/02/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
EMPENHADO 4.592,70
21/02/2025 21010009
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
PAGO 1.190,00
21/02/2025 20020007
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO CARTORÁRIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
PAGO 1.073,38
21/02/2025 17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
PAGO 480,00
21/02/2025 17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
PAGO 480,00
21/02/2025 10020004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
LIQUIDADO 26.036,69
21/02/2025 10020003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
LIQUIDADO 2.508,00
21/02/2025 10020002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05-SRP.
LIQUIDADO 21.143,27
21/02/2025 10020001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.04.01/2024.05.
LIQUIDADO 13.541,33
21/02/2025 07010001
G VASCONCELOS NETO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
PAGO 580,00
21/02/2025 06010075
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA NA E.E.B. CUSTÓDIO BANDEIRA DOS SANTOS - MUTUCA, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO: 27.12.01/2024.08. LOTE:02
PAGO 257.655,14
21/02/2025 06010073
JOZENI ALVES DOS SANTOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO ELISEU DE BARROS, Nº 497, TERREO, BAIRRO CAIXA D´AGUA, PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA ? AMA [...]
PAGO 1.300,00
21/02/2025 06010069
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I DOMINGOS CARLOS DAMASCENO, LOCALIDADE DE PACOVAS, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
PAGO 105.100,25
21/02/2025 06010068
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B JOSÉ COELHO DE MORAIS, LOCALIDADE DE TRINTA E NOVE, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
PAGO 4.840,91
21/02/2025 06010067
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.C.T.I MARIA ELISBÂNIA DOS SANTOS, LOCALIDADE DE CAETANOS, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
PAGO 6.022,58
21/02/2025 06010066
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO-SEDE AMONTADA-CE.
PAGO 28.984,15
21/02/2025 06010065
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JUNTO A E.E.B.T.I PROFESSORA LUIZA TELES, DISTRITO DE ARACATIARA, ZONA RURAL DE AMONTADA-CE.
PAGO 16.290,68
21/02/2025 06010062
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS ÁS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001, BEM COMO [...]
PAGO 7.220,00
21/02/2025 06010061
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFO [...]
LIQUIDADO 60,00
21/02/2025 06010053
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
PAGO 5.800,00
21/02/2025 06010042
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
PAGO 338,00
21/02/2025 02010328
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
LIQUIDADO 225.452,77
21/02/2025 02010325
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, COFORME O CONTRATO DE Nº 20213345 E PROCESSO LICITATORI [...]
PAGO 4.445,38
21/02/2025 02010315
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
PAGO 2.817,09
21/02/2025 02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
PAGO 18.636,67
21/02/2025 02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 47.545,13
21/02/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
PAGO 596,10
21/02/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2025 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE / AMONTADA-CE
PAGO 487,92
21/02/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 480,48
21/02/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 142,22
21/02/2025 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
LIQUIDADO 359,56
21/02/2025 02010244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 701,07
21/02/2025 02010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO HOSPIT [...]
PAGO 3.017,00
21/02/2025 02010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO HOSPIT [...]
PAGO 12.842,00
21/02/2025 02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRA [...]
PAGO 10.462,00
21/02/2025 02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADOS AO PROGRA [...]
PAGO 480,00
21/02/2025 02010235
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA VINCULADAS AS UNIDA [...]
PAGO 230,00
21/02/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 2.684,96
21/02/2025 02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 149,97
21/02/2025 02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
PAGO 88,30

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