| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
98,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010024
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
98,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010018
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
72.147,43 |
|
| 28/02/2025 |
02010018
FOPAG - AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
72.147,43 |
|
| 28/02/2025 |
02010009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
50.867,74 |
|
| 28/02/2025 |
02010009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
50.867,74 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
5.757,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
PAGO |
10.429,99 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.757,30 |
|
| 28/02/2025 |
02010007
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE À MULTA POR ATRASO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.429,99 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.945,05 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
60,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.287,97 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.945,05 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60,69 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.287,97 |
|
| 27/02/2025 |
31010003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
958,64 |
|
| 27/02/2025 |
30010010
VITORIA FERREIRA DO AMARAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CAPACITAÇÃO/PALESTRA A SER REALIZADA COM O TEMA "JANEIRO ROXO - VAMOS FALAR DE HANSENÍASE: A CURA EXISTE. O PRECONCEITO E O ESTIGMA, NÃO PRECISAM EXISTIR.", EM ALUSÃO AO JANEIRO RO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020009
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. C [...]
|
EMPENHADO |
49.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020008
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
EMPENHADO |
139.257,10 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
EMPENHADO |
796.268,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO:301201202405, CONTRATO:30120120240503.
|
EMPENHADO |
621.304,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
GLEISON R VIEIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DA AÇÃO DIA DA MULHER, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL REALI [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
GLEISON R VIEIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DA AÇÃO DIA DA MULHER, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL REALI [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
GLEISON R VIEIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AO EVENTO DA AÇÃO DIA DA MULHER, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL REALI [...]
|
EMPENHADO |
730,80 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.04 [...]
|
EMPENHADO |
23.334,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
EMPENHADO |
60.689,00 |
|
| 27/02/2025 |
27010003
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
25.297,75 |
|
| 27/02/2025 |
24010002
OTTON BISMARK DE ARAÚJO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO, 691, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/02/2025 |
16010001
VERLANDO CEZAR ALVES
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, CONFORME NO CONTRATO DE Nº 130101202502 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 130101202502.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 27/02/2025 |
06010106
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO ACESSO Á ORLA DA PRAIA DE MOITAS E ORLA DO RIO ARACATIAÇU, DIS [...]
|
LIQUIDADO |
544.457,82 |
|
| 27/02/2025 |
02010333
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO Nº 680, BAIRRO DAS FLORES NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
654,91 |
|
| 27/02/2025 |
02010132
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.031,98 |
|
| 27/02/2025 |
02010132
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.031,98 |
|
| 27/02/2025 |
02010099
JOSÉ ELVES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, 089, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
875,67 |
|
| 26/02/2025 |
31010005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
818,21 |
|
| 26/02/2025 |
31010001
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO 220501202305SRP E DO CONTRATO 22050120230540
|
PAGO |
2.826,23 |
|
| 26/02/2025 |
30010011
GLEISON R VIEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, ALÉM DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 2911012 [...]
|
LIQUIDADO |
1.461,60 |
|
| 26/02/2025 |
27010001
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VICULAÇÃO EM CARRO DE SOM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213321 E PROCE [...]
|
PAGO |
1.108,48 |
|
| 26/02/2025 |
26020016
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
346,40 |
|
| 26/02/2025 |
26020015
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
26.879,83 |
|
| 26/02/2025 |
26020014
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
42.164,18 |
|
| 26/02/2025 |
26020013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
|
EMPENHADO |
1.311,77 |
|
| 26/02/2025 |
26020012
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE ASSESSORAMENTO AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, DIA 10 DE MA [...]
|
EMPENHADO |
815,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020011
G VASCONCELOS NETO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDIDIONADO NO PRÉDIO DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME A LEI Nº 1.274/2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
829,50 |
|
| 26/02/2025 |
26020010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
|
EMPENHADO |
4.053,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
|
EMPENHADO |
3.817,20 |
|
| 26/02/2025 |
26020008
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
15.194,04 |
|
| 26/02/2025 |
26020007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
33.105,34 |
|
| 26/02/2025 |
26020006
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
36.192,87 |
|
| 26/02/2025 |
26020005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
31.834,52 |
|
| 26/02/2025 |
26020004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08.1 [...]
|
EMPENHADO |
4.216,50 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08. [...]
|
EMPENHADO |
13.952,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº08 [...]
|
EMPENHADO |
3.505,36 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 09110 [...]
|
EMPENHADO |
1.372,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020005
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
PAGO |
28.135,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020005
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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LIQUIDADO |
28.135,00 |
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| 26/02/2025 |
21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.062,60 |
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