| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
44,64 |
|
| 17/12/2025 |
02010188
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
23,66 |
|
| 17/12/2025 |
02010124
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 0610012021 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
02010124
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 0610012021 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
02010031
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.841,07 |
|
| 17/12/2025 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.748,69 |
|
| 17/12/2025 |
02010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.590,64 |
|
| 17/12/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.590,64 |
|
| 17/12/2025 |
01120035
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.947,19 |
|
| 17/12/2025 |
01120034
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.636,20 |
|
| 17/12/2025 |
01120033
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
3.038,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
13.712,38 |
|
| 17/12/2025 |
01120021
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
59.571,12 |
|
| 17/12/2025 |
01120020
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
LIQUIDADO |
43.181,69 |
|
| 17/12/2025 |
01120019
JR COELHO TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,94 |
|
| 17/12/2025 |
01120018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CRAS PRAIANO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL SABIAGUABA, N°0, SABIAGUABA, AMONTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
286,65 |
|
| 17/12/2025 |
01120005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
PAGO |
2.121,39 |
|
| 17/12/2025 |
01100113
ERIVANDO CARNEIRO PINTO
|
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADERBAL PRACIANO SAMPAIO, Nº 1232, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01100006
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE OUTDOORS E MINIDOORS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO Nº 230601202505 E DO CONTRATO Nº 23060120250501.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01090116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
|
PAGO |
157.552,70 |
|
| 17/12/2025 |
01090104
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), REFERENTE AO IMÓVEL CASA DE APOIO CORAÇÃO DE MÃE, DESTINADO A SEDIAR UM PONTO DE APOIO PARA PACIENTES E ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
| 17/12/2025 |
01090096
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
PAGO |
4.699,84 |
|
| 17/12/2025 |
01090090
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 250401202401E DO CONTRATO 250401202401.
|
PAGO |
4.840,00 |
|
| 17/12/2025 |
01090071
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01090071
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080094
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO Nº 061001202105PE
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080094
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO Nº 061001202105PE
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080088
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E LICITAÇÃO N° 06 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080088
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E LICITAÇÃO N° 06 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080081
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
PAGO |
3.837,79 |
|
| 17/12/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 17/12/2025 |
01080002
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
775,98 |
|
| 17/12/2025 |
01080002
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
|
PAGO |
607,33 |
|
| 17/12/2025 |
01070171
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
37.449,63 |
|
| 17/12/2025 |
01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070152
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.912,82 |
|
| 17/12/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
8.021,04 |
|
| 17/12/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
2.184,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
4.118,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070146
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070142
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070132
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RELAÇÃO PUBLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO COM A LICITAÇÃO 010901202107 E DO CONTRATO 20213342
|
PAGO |
6.356,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070129
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
|
PAGO |
4.579,04 |
|
| 17/12/2025 |
01070116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO Nº 061001202105PE
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070070
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 E O [...]
|
PAGO |
3.624,83 |
|
| 17/12/2025 |
01070056
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°6100120210 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070056
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°6100120210 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070055
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRUIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESANAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE 16 ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS LOCALIZADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070037
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO: 060101202201DP E CONTRATO: 060101202201DP.
|
LIQUIDADO |
1.445,00 |
|
| 17/12/2025 |
01070032
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01040153
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
TARIFA SOBRE O ABASTECIMENTO DE AGUA DA FABRICA SOFIA CONFECÇÕES, CONFORME A LEI Nº 1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO E [...]
|
PAGO |
747,62 |
|
| 17/12/2025 |
01040153
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA FABRICA SOPHIA CONFECÇÕES
|
PAGO |
815,13 |
|
| 17/12/2025 |
01040092
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
13.809,00 |
|
| 17/12/2025 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.978,64 |
|
| 16/12/2025 |
28110005
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
9.037,20 |
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