lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8895 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:34:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/01/2025 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2024.
PAGO 5.645,67
20/01/2025 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 5.645,67
20/01/2025 02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2024.
PAGO 11.371,60
20/01/2025 02010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 11.371,60
20/01/2025 02010018
FOPAG - AMTT
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
LIQUIDADO 1.100,00
20/01/2025 02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/ [...]
PAGO 2.250,00
20/01/2025 02010011
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.250,00
20/01/2025 02010008
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO(JUROS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 446,41
20/01/2025 02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(JUROS MORATÓRIOS), DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 787,22
17/01/2025 17010009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
EMPENHADO 4.374,00
17/01/2025 17010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
EMPENHADO 662,73
17/01/2025 17010007
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA [...]
EMPENHADO 3.800,00
17/01/2025 17010006
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
EMPENHADO 4.070,00
17/01/2025 17010005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA COFFEE-BREAK DESTINADAS AO EVENTO PROFESSOR CONECTADO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNI [...]
EMPENHADO 8.140,00
17/01/2025 17010004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
EMPENHADO 4.374,00
17/01/2025 17010003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO PROFESSOR CONECTADO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRE [...]
EMPENHADO 840,00
17/01/2025 17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
EMPENHADO 480,00
17/01/2025 17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
EMPENHADO 480,00
17/01/2025 02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 94,18
16/01/2025 16010001
VERLANDO CEZAR ALVES
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP, E CONTRATO Nº 170301202305 [...]
EMPENHADO 5.000,00
16/01/2025 16010001
VERLANDO CEZAR ALVES
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, CONFORME NO CONTRATO DE Nº 130101202502 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 130101202502.
EMPENHADO 11.400,00
16/01/2025 09010008
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS/62968 - CUSTAS PROCESSUAIS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PAGO 4,52
16/01/2025 09010007
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS/62971 - CUSTAS PROCESSUAIS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PAGO 5,67
16/01/2025 09010006
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS/62950 - CUSTAS PROCESSUAIS, DE INTERESSE DO SAAE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PAGO 43,36
16/01/2025 02010362
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 060101202201DP E LICITAÇÃO Nº 060101202201DP.
LIQUIDADO 1.445,00
16/01/2025 02010217
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
LIQUIDADO 5.139,71
15/01/2025 15010007
LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE IRRF REALIZADO A MAIOR DO FORNECEDOR LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHADO 674,00
15/01/2025 15010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFOR [...]
EMPENHADO 14.731,00
15/01/2025 15010006
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA SITUADO NA RUA RAFAEL DE OLIVEIRA, SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
EMPENHADO 500,00
15/01/2025 15010005
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO CADASTRO ÚNICO SITUADO NA RUA PE. PEDRO VITORINO, Nº 1301 CENTRO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
EMPENHADO 100,00
15/01/2025 15010004
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO CRAS(GARÇAS) SITUADO NA RUA PRINCIPAL DE GARÇAS, CENTRO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS REFER [...]
EMPENHADO 100,00
15/01/2025 15010003
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
EMPENHADO 441,93
15/01/2025 15010003
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO CRAS SEDE SITUADA NA RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO Nº520 FLORES, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS REFE [...]
EMPENHADO 100,00
15/01/2025 15010002
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 89940000322-8 15670001010-8 95523161880-2 61059120459-8
PAGO 32.215,67
15/01/2025 15010002
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 89940000322-8 15670001010-8 95523161880-2 61059120459-8
LIQUIDADO 32.215,67
15/01/2025 15010002
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 89940000322-8 15670001010-8 95523161880-2 61059120459-8
EMPENHADO 32.215,67
15/01/2025 15010001
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 899000000410-3 35100001010-7 95523161880-2 61059120412-1
PAGO 41.035,10
15/01/2025 15010001
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 899000000410-3 35100001010-7 95523161880-2 61059120412-1
LIQUIDADO 41.035,10
15/01/2025 15010001
MINISTERIO DA CULTURA
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REPASSADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME GRU 899000000410-3 35100001010-7 95523161880-2 61059120412-1
EMPENHADO 41.035,10
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 758,48
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 806,08
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 849,79
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 766,64
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 798,01
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 968,12
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 711,59
15/01/2025 02010324
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 765,14
15/01/2025 02010282
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
LIQUIDADO 18.636,67
14/01/2025 08010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME LICITA [...]
LIQUIDADO 784,52
14/01/2025 02010041
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
PAGO 39.795,60
14/01/2025 02010041
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
PAGO 39.795,60
14/01/2025 02010041
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 39.795,60
14/01/2025 02010041
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO A ESTE MUNICIPIO,
LIQUIDADO 39.795,60
13/01/2025 13010002
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ NELSON DE SOUSA, Nº 64, TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANE [...]
EMPENHADO 5.400,00
13/01/2025 13010001
JR COELHO TAVARES ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
EMPENHADO 574,74
13/01/2025 06010074
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE NO QUE TANGE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓR [...]
LIQUIDADO 235,00
13/01/2025 06010041
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSE DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO [...]
PAGO 351,62
10/01/2025 10010013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
EMPENHADO 2.558,79
10/01/2025 10010012
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
EMPENHADO 3.511,68
10/01/2025 10010011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUT [...]
EMPENHADO 59.533,30

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