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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5128 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 15:28:19
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/05/2025 EMPENHO: 28040008
02.002.373/0001-27
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
2.645,50
15/05/2025 EMPENHO: 28040006
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
4.456,50
15/05/2025 EMPENHO: 25040032
02.002.373/0001-27
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO ENCONTRO DE COORDENADORES NO III COMITÊ DE GESTORES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : [...]
1.017,50
15/05/2025 EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
22,72
15/05/2025 EMPENHO: 02010241
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
1.832,13
15/05/2025 EMPENHO: 06030008
33.387.026/0001-93
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
3.000,00
15/05/2025 EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
7.049,16
15/05/2025 EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
133.981,01
15/05/2025 EMPENHO: 01040132
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
31.063,22
15/05/2025 EMPENHO: 01040007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.387,00
15/05/2025 EMPENHO: 02010244
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
98,63
15/05/2025 EMPENHO: 02010242
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
243,82
15/05/2025 EMPENHO: 01040131
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
5.716,95
15/05/2025 EMPENHO: 01040130
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.146,59
15/05/2025 EMPENHO: 01040130
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.838,26
15/05/2025 EMPENHO: 01040129
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
8.039,46
15/05/2025 EMPENHO: 01040128
04.368.344/0001-09
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
5.603,26
15/05/2025 EMPENHO: 01040007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
577,56
15/05/2025 EMPENHO: 01040042
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
49.590,80
15/05/2025 EMPENHO: 01040043
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
63.531,72
15/05/2025 EMPENHO: 25040036
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
8.816,00
14/05/2025 EMPENHO: 14040008
44.205.333/0001-22
POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. PROCESSO ESTA SENDO FEITO COM BASE A ALTERAÇÃO NO EMPENHO 10.02.000 [...]
8.841,19
14/05/2025 EMPENHO: 24040002
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
34.411,15
14/05/2025 EMPENHO: 24040001
23.192.494/0001-59
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
15.505,80
14/05/2025 EMPENHO: 02040011
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-71 E PROC [...]
1.207,55
14/05/2025 EMPENHO: 26030005
16.970.003/0001-98
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.130 LICITAÇÃO Nº 08.10. [...]
843,20
14/05/2025 EMPENHO: 12030006
45.132.753/0001-99
E JOTA COMERCE LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.119 LICITAÇÃO Nº 08.10. [...]
2.972,44
14/05/2025 EMPENHO: 24030006
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
53.176,73
14/05/2025 EMPENHO: 23040017
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
34.930,40
14/05/2025 EMPENHO: 23040014
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
18.438,50

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