Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03030005
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LI [...]
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27050027 |
820,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11020006
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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27050030 |
14.021,95 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020001
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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27050031 |
28.324,70 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030012
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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27050032 |
26.114,62 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040012
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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27050033 |
21.526,38 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040011
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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27050034 |
6.823,87 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11020003
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
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27050039 |
27.775,82 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020003
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
27050040 |
21.627,15 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020004
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050041 |
15.693,60 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030005
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050042 |
14.716,19 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030007
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
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27050043 |
12.947,29 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030010
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
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27050044 |
29.667,19 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040007
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
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27050045 |
20.400,75 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040003
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050046 |
20.108,15 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040006
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050047 |
9.925,27 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 24030012
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LI [...]
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27050049 |
15.060,68 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2026, LOCAL: POLO UAB, [...]
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27050006 |
2.887,50 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, PROFESSORES DO INFANTIL (GRUPOS 1 E 2), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2026, LOCAL: AUDITÓRIA DA ESC [...]
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27050007 |
3.341,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
***.852.113-**
MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS , ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTA [...]
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27050050 |
50,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
***.142.193-**
JOAO EDUARDO GOMES SANTANA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDOR JOAO EDUARDO GOMES SANTANA , ASSESSOR DE TÉCNICO DE TI DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 50 [...]
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27050051 |
50,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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27050053 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 12050021
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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27050054 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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27050055 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050025
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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27050056 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
86.967.841/0001-98
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA NOVA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
TERMO DE COLABORAÇÃO A EXECUÇÃO, DO PROJETO: II FESTIVAL TERRA E MAR - ICARAIZINHO DE AMONTADA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE [...]
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27050001 |
163.421,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010152
50.904.313/0001-42
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE CONFORME LICITAÇÃO: 040601202501 E CONTRATO: 040601202501.
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26050039 |
4.400,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010261
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ADUTORAS DO MISSI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE
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26050041 |
34.892,55 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 06010001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA MARIA BATISTA BEZERRA, N°. 89, CAMPO, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
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26050001 |
168,87 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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26050002 |
64.018,67 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 05010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (INFANTIL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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26050004 |
425,04 |
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