Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 18030008
57.407.742/0001-53
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTR [...]
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10070034 |
178,32 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060004
36.154.309/0001-83
M V DE LIMA BATISTA ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFERTADO PELA AUTARQUIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA AOS CATADORES, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2026.
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10070057 |
625,76 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 30040016
36.154.309/0001-83
M V DE LIMA BATISTA ME
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME O CONTRATO : 27110220250522 [...]
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10070120 |
329,59 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 08060002
36.154.309/0001-83
M V DE LIMA BATISTA ME
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 27110220250522 E L [...]
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10070121 |
214,95 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 16060010
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 27110220250511 E L [...]
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10070122 |
2.257,50 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 26060006
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CON [...]
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10070095 |
3.050,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 26060004
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11.01/202 [...]
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10070104 |
2.440,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 26060005
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11.01/2024.05-04 E PROCESSO LICITATORIO N° 22.11.0 [...]
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10070108 |
1.525,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02060011
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L) PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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10070045 |
1.220,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02060013
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
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10070064 |
22.045,40 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02060012
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÃO DE 20 L), DESTINADOS AS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
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10070065 |
10.144,30 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070006
07.954.571/0001-04
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - PPI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10070170 |
44.342,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 22060011
***.860.353-**
EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA (1/2) N° 22.06. 003/26, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) Nº 22.06.003/26, EM FAVOR DO SERVIDOR EUCLIDES AZEVEDO DOS SANT [...]
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10070016 |
40,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010166
01.769.435/0001-68
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFE [...]
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10070167 |
3.780,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010167
12.361.168/0001-01
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A ADESÃO À APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMONO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NOS MUNICIPIOS CEARENSES, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES, TECNOLO [...]
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10070168 |
1.621,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06050002
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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10070171 |
12.528,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010085
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10070165 |
43.217,52 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01070173
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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10070163 |
50.064,03 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060085
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010168.
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10070169 |
96.977,04 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010031
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE TEMPORÁRIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070027 |
2.836,72 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA DE PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO
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21 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESELV. ECONÔMICO - SINDEC
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070011 |
2.438,34 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050056
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070016 |
11.802,11 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010037
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070033 |
20.326,37 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010029
06.582.449/0001-91
FOPAG - INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070024 |
9.673,89 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010041
FOPAG - SAPS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORARIOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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09070057 |
7.457,77 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010074
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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09070058 |
8.318,53 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070090
06.582.449/0001-91
FOPAG - CRAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS.
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09070060 |
26.069,61 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070094
FOPAG - CREAS
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO PROGRAMA DO CREAS.
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09070062 |
5.121,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01070095
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE À COMPETÊNCIA DO MÊS, CONFORME FOLHA DE PA [...]
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09070065 |
7.073,50 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050058
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO ÚNICO
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, PEERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO.
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09070067 |
8.723,33 |
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