Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 05060003
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº110401202505 E O [...]
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3.750,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01070070
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA / CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106 E O [...]
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3.624,83 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 06010091
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
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2.910,60 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 05060004
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
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1.300,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 05060004
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
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1.300,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100017
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202106 E CONTRATO: 18110 [...]
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579,97 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
17.178.049/0001-31
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01.08.0044 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
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38.226,56 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 06010100
17.178.049/0001-31
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
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147.820,42 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01080095
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADOS NO DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONVÊNIO 148/2021-SOP-CE. CONTRATO 19050120250 [...]
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99.000,39 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02050128
19.967.758/0001-21
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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50.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 30060006
17.803.489/0001-32
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
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41.757,11 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 15080008
18.866.411/0001-20
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
5º ADITIVO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 16.12.02/2021.07. QUE TEM COMO OBJETO A CONTINUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAETANOS E LAGOA DO JARDIM.
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30.059,10 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02060034
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO PREDIAL, NO IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF), VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCE [...]
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114.001,27 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02060094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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95.102,79 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02060094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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7.025,89 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02060094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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8.119,49 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 02060094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
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12.270,51 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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18.216,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070121
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE TEMPORÁRIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 030300004,
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6.072,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01080057
FOPAG - INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, [...]
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13.224,25 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090117
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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37.308,69 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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71.016,42 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100092
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 020102 [...]
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746,33 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090118
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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880,64 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
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30.787,18 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070155
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0201 [...]
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6.082,24 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01040116
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
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438,76 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110097
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
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1.231,04 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090121
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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9.100,28 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100083
FOPAG - M A C
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
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586.326,69 |
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