lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 5904 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:25:36
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/09/2025 EMPENHO: 01070037
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO: 060101202201DP E CONTRATO: 060101202201DP.
1.445,00
29/09/2025 EMPENHO: 01090034
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
3.121,54
29/09/2025 EMPENHO: 01090052
01.204.150/0001-80
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06030044, DESTINADA A COBRIR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECI [...]
621.171,79
26/09/2025 EMPENHO: 01090013
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

REFEIÇÃO PARA SELEÇÃO DE FUTSAL DE AMONTADA SUB20 E COMISSAO E PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL SUB17 E COMISSAO DE AMONTADA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE N [...]
1.277,53
26/09/2025 EMPENHO: 03090001
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°14. [...]
46.011,00
26/09/2025 EMPENHO: 22070002
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
25.028,64
26/09/2025 EMPENHO: 25080019
19.532.777/0001-25
GLEISON R VIEIRA - ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DO ARTESCOLA, REALIZADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº29.11.01/2023.05.
730,80
26/09/2025 EMPENHO: 01090021
19.532.777/0001-25
GLEISON R VIEIRA - ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO EVENTO EM ALUSÃO AO 7 DE SETEMBRO/2025, REALIZADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
730,80
26/09/2025 EMPENHO: 06010089
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIP [...]
1.303,40
26/09/2025 EMPENHO: 02010132
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
1.965,12
25/09/2025 EMPENHO: 01040152
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
69,00
25/09/2025 EMPENHO: 01080071
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
43.346,70
25/09/2025 EMPENHO: 01080071
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
582,71
25/09/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
17.739,02
25/09/2025 EMPENHO: 02010120
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
396,63
25/09/2025 EMPENHO: 02010127
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
156,92
25/09/2025 EMPENHO: 01080043
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
109.011,29
25/09/2025 EMPENHO: 01070124
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
21.996,23
25/09/2025 EMPENHO: 06010107
04.490.770/0001-10
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE MIRINDUBA, RODELA E BAIRRO TORRES, NO [...]
73.732,12
25/09/2025 EMPENHO: 06010033
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VEDÓIA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, [...]
7.617,19
24/09/2025 EMPENHO: 01070118
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
9.907,46
24/09/2025 EMPENHO: 01070118
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
5.008,24
24/09/2025 EMPENHO: 01070118
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
8.037,95
24/09/2025 EMPENHO: 01070118
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
6.389,12
24/09/2025 EMPENHO: 01090061
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
5.531,53
24/09/2025 EMPENHO: 02010065
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
2.846,06
24/09/2025 EMPENHO: 01080059
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 30%.
301,47
24/09/2025 EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
22,17
24/09/2025 EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
3.116,64
24/09/2025 EMPENHO: 02010006
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

TARIFA DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
101,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024