Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070034
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 3140
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- [...]
|
7.000,00 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070061
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 4773
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
|
3.750,00 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070075
MARIA CLABINEIDE SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
|
1.500,00 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070058
MULTINTEGRADA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
|
4.188,00 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070065
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 26475
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA S [...]
|
632,70 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 01070068
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 92531
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
600,00 |
|
06/08/2025 |
EMPENHO: 02060095
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
26.939,05 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE Nota Fiscal: 326
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
|
26.264,50 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal: 46635
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
|
4.455,68 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 28070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 21964
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
65.666,40 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 28070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 21966
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
|
4.658,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 28070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal: 21974
SERVIÇO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 230701202403 CONTRATO : 23070120240307
|
759,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 16070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO Nota Fiscal: 21396
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
1.320,54 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 10070044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 21388
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
|
23.546,54 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 09070010
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS Nota Fiscal: 1279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
|
4.509,97 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070115
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 449
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SER [...]
|
9.250,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070063
3IT CONSULTORIA LTDA ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 4293
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA/RPPS, JUNTO AO IN [...]
|
1.430,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070069
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO Nota Fiscal: 173
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES [...]
|
4.970,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070130
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 2750
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO [...]
|
31.100,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070165
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO Nota Fiscal: 9700
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICO EM ARQUIVOS ELETRÕNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO C [...]
|
3.405,86 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nota Fiscal: 0008986
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
|
1.190,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070143
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 174899487
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
8.826,01 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070113
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
823,02 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070072
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nota Fiscal: 8985
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
150,00 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070029
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS Nota Fiscal: 9699
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
4.540,80 |
|
05/08/2025 |
EMPENHO: 01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE Nota Fiscal: 002419946
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
600,00 |
|
04/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
150,00 |
|
04/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
|
150,00 |
|
04/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
JOSE ADRIANO DA SILVA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ? ITBI, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE ACORDO COMERCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR D [...]
|
1.637,54 |
|
04/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ? ISS, VINCULADO À NOTA FISCAL Nº 129, A QUAL FOI CANCELADA EM RAZÃO DA EMISSÃO COM CNPJ INCORRETO, CONFORME APURA [...]
|
5.000,00 |
|