Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090093 - DATA: 01/09/2025
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 01090094 - DATA: 01/09/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01080099, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS AT [...]
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354.006,94 |
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EMPENHO: 01090096 - DATA: 01/09/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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4.699,84 |
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EMPENHO: 01090097 - DATA: 01/09/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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73.000,00 |
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EMPENHO: 01090098 - DATA: 01/09/2025
MARFHYS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO N° 13/2025, MAPP N° 2567 E PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA - CE. [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 01090100 - DATA: 01/09/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01090102 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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130.000,00 |
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EMPENHO: 01090107 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AMAA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 01090108 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AMAA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA DO MEIIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEN [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 01090111 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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160.000,00 |
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EMPENHO: 01090112 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO 70% DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 01090113 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080075.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 01090114 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO [...]
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580.000,00 |
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EMPENHO: 01090115 - DATA: 01/09/2025
FOPAG TEMPORÁRIO 30%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01090116 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DOS VALORES, EXARADO PELA [...]
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360.000,00 |
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EMPENHO: 01090117 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 01090118 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 01090120 - DATA: 01/09/2025
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01090121 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAU´DE TEMPORÁRIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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40.000,00 |
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EMPENHO: 01090122 - DATA: 01/09/2025
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01090123 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS EVANTAGENS FIXAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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4.339,60 |
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EMPENHO: 01090124 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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3.200,00 |
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EMPENHO: 01090125 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE PV GOSTOSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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8.000,00 |
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EMPENHO: 01090126 - DATA: 01/09/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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3.570,00 |
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EMPENHO: 01090137 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 01090128 - DATA: 01/09/2025
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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790,00 |
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EMPENHO: 01090130 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 01090132 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01090138 - DATA: 01/09/2025
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
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937.500,00 |
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EMPENHO: 29080001 - DATA: 29/08/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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30.645,00 |
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