lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030016 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030016
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.846,07
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 230901202205PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202205PE E CONTRATO: 23090120220503.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2024 29372 2024 1.846,07
Quantidade: 1 Valor total: 1.846,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/04/2024 02040007 2024 1.846,07
Quantidade: 1 Valor total: 1.846,07
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito