lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29050003 - DATA: 29/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050003
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 1.574,60
Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.062 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.01.01/2023.5-PE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2023 11087 2023 1.574,60
Quantidade: 1 Valor total: 1.574,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/11/2023 24110015 2023 1.574,60
Quantidade: 1 Valor total: 1.574,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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