lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29050002 - DATA: 29/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050002
Data: 29/05/2023
Valor: R$ 936,62
Fornecedor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.060 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.01.01/2023.5-PE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/06/2023 11089 2023 936,62
Quantidade: 1 Valor total: 936,62
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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