lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050027 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050027
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.057 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/05/2023 2023 3.568,15
06/06/2023 300013708611 2023 3.812,77
07/07/2023 300053587665 2023 4.187,68
28/06/2023 069419929 2023 190,98
03/08/2023 81557015 2023 4.533,83
03/08/2023 073576535 2023 181,11
31/08/2023 077916925 2023 196,48
27/09/2023 082006523 2023 260,33
30/10/2023 086405731 2023 260,61
Quantidade: 9 Valor total: 17.191,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2023 30050007 2023 3.568,15
20/06/2023 20060017 2023 3.812,77
03/07/2023 03070008 2023 190,98
21/07/2023 21070002 2023 4.187,68
10/08/2023 10080005 2023 4.533,83
14/08/2023 14080016 2023 181,11
11/09/2023 11090031 2023 196,48
04/10/2023 04100001 2023 260,33
10/11/2023 10110029 2023 260,61
Quantidade: 9 Valor total: 17.191,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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