lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010327 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010327
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 35.451,90
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.071 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGI CO EM ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/02/2022 20023833339 2022 3.222,90
15/03/2022 2022 2.795,99
04/04/2022 2022 3.313,12
23/05/2022 2022 2.818,89
19/07/2022 2022 2.932,07
08/08/2022 2022 2.405,18
09/09/2022 2022 2.755,91
10/10/2022 10052454130 2022 2.631,16
Quantidade: 8 Valor total: 22.875,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2022 24020033 2022 3.222,90
05/04/2022 05040022 2022 2.795,99
11/05/2022 11050039 2022 3.313,12
21/06/2022 21060006 2022 2.818,89
08/08/2022 08080002 2022 2.932,07
24/08/2022 24080010 2022 2.405,18
29/09/2022 29090003 2022 2.755,91
27/10/2022 27100008 2022 2.631,16
Quantidade: 8 Valor total: 22.875,22
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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